一、采购人名称: ******服务中心
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号: ************595
五、合同编号: 11N******X******
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 8554-D 金属 票夹/长尾夹 得力/deli8554-D 筒 50.00 13 650 2 香蕉 DVD+RW 光盘 香蕉DVD+RW 盒 6.00 50 300 3 子弹头 TS-026 新国标 10位全长4.8米 总控开关 过载保护 电源插座 子弹头TS-026 个 10.00 40 400 4 易利丰 ylfcz100 ylfcz100 彩色复印纸彩色打印纸 A4/80g 100张/包 易利丰/elifoylfcz100 包 30.00 12 360 5 得力 9864 快干 印油/印泥/印台 得力/deli9864 只 10.00 11.5 115 6 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli0012 盒 100.00 1.2 120 7 晨光 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 晨光/M&GARC92514 包 80.00 25 2000
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******服务中心
联系人: 吐尔逊娜衣
联系电话: ******
传真:
地址: 喀什市亚办
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称: ******办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: ******
传真: /
地址: /
附件信息:
关于票夹/长尾夹的网上超市合同(11N******X******).pdf
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