一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************760
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年1月23日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 席卡加厚 亚克力三角会议牌 铭牌 30 306.0 欣绿村加厚 亚克力 验收通过 2 陶相惠 纯白开会杯 盛利 陶瓷杯36cm 茶杯 30 540.0 陶相惠纯白开会杯 验收通过 3 维达/Vinda 维达 2239 三层抽取式面巾纸抽纸纸巾餐巾纸卫生纸130抽软抽 20 54.0 维达/Vinda2239 验收通过 4 晨光/M&G 晨光 48只25mm彩色可爱笑脸长尾夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品 ABS92703 文件管理 1 19.0 晨光/M&GABS92703 验收通过 5 舒蔻/Supercloud 舒蔻 240L 挂车式垃圾桶 固体废弃物处理设备 3 447.0 舒蔻/SupercloudSupercloudSK-05064-240L-黑色 验收通过 6 得力/deli 得力(deli)办公子弹头中性笔 水笔签字笔 6600es/0.5mm黑色 中性笔12支装 文件管理 2 22.0 得力/deli得力(deli)办公子弹头中性笔 水笔签字笔 6600es/0.5mm黑色 中性笔12支装 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王思恒
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